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你购买材料是不需要你来缴税,是由给你开发票的供应商缴税,除非他找你收了税点,比如你的供应商卖给你10000的材料,你要他开发票给你,他可能要你付11700元,这样1700税是你帮他承担了,,,如果你不要发票他估计就卖你10000(等于你付了11700的货款,其中1700是他交税款,你帮他垫付了)小规模是不能够差额抵扣:20000如果是不含税金额,要交3%的600增值税,72元的地税附征,,企业所得税是:(销售-成本-费用)*25% (费用是员工出差报销,公司购买办公用品,发工资,杂七杂八的) 销售20000-成本10000-费用(假如8000)=2000*25%=500企业所得税这样就是600增值税,72地税附征,500企业所得税 合计1172元但是现在一个月3万(季度不超过9万)免征增值税,这样地税附征也免了,,,,,,只需要缴纳500企业所得税,(如果刚才的举例费用8000你说你员工报销或者办公用品或者工资多了,费用是12000,那你企业就是亏损了,亏损了还交啥,啥都补交了,当然这乱报销属于虚假的)
【小规模纳税人具体如何交税?】
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